Informes de Control Interno
0.57MB
Descripción
Se realiza la publicación de las actividades de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el primer cuatrimestre de 2022, en cumplimiento de la ley 1474 2011
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/01/2004
0.23MB
Descripción
Llevar a cabo la Auditoría Ind Control Interno de la Contratación – Ejec Presupuestal efectuada por la Administración Municipal con el fin de determinar si la misma, satisfacen las disposiciones señaladas en el marco normativo y/o criterios de auditoría.
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
27/01/2004
0.87MB
Descripción
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Vigencia 2016 a través de la encuesta establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP en la ruta http://mecicalidad.funcionpublica.gov.co/.
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
16/01/2004
0.46MB
Descripción
El informe contiene el seguimiento al trámite de las PQRSD recibidas y atendidas por las dependencias de la Alcaldía Municipal de Apartadó, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de diiciembre de 2022
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
16/01/2003
0.20MB
Descripción
El informe de seguimiento al reporte de rendición en la plataforma SIRECI– CGR (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes).: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS, SGP, PLAN DE MEJORAMIENTO, OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
15/01/2003
0.07MB
Nombre
Descripción
Verificación al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de Antioquia, respecto a los hallazgos de la Contraloría General de Antioquia en el informe de agosto de 2016, respecto a la gestión 2015.
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
15/01/2003
0.15MB
Descripción
Revisar estado licenciamiento softwares instalados equipos Admón Mun, en cumplim política legalidad, de conformidad con Circ DNDA 17 de 2011 y 12 de 2007, Dir Pres N° 02 12/02/2002 y Dir Pres N° 01 25/02/1999.
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
03/01/2003
0.07MB
Descripción
Por medio de la cual se modifica la Rendición de Cuentas para todos los Entes que fiscaliza la CGA. El Cap 13, precisa la información que debe presentar los Mpios del Dep Antioquia y en el Cap 16 relaciona lo requerido respecto a la Encuesta Ambiental.
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
02/01/2003
0.08MB
Descripción
Informe Auditoria Control Interno
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
24/01/2002
0.19MB
Descripción
Resolución 357 del 23/07/2008, Contaduría General de la Nación. “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a laContaduría General de la Nación”.
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
22/01/2002
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Fecha de publicación 25/06/2023
Última modificación 25/06/2023
Fecha de publicación 25/06/2023
Última modificación 25/06/2023