INFORMES DE CONTROL INTERNO
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Descripción
Resolución Contraloría 7350 de 2013, Articulo 6° numeral 3° y el Artículo 9°, describe los planes de mejoramiento entre las modalidades de rendición de cuentas o informes.
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
24/01/2007
Descargas: 44
Visualizaciones: 6
Descripción
Llevar a cabo la Auditoría Independiente de Control Interno de Indicadores establecidos con el fin de determinar si los mismos, satisfacen las disposiciones señaladas en el marco normativo y/o criterios de auditoría.
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
18/01/2007
Descargas: 28
Visualizaciones: 3
0.26 MB
Descripción
Efectuar el seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones conforme lo establecido el marco normativo vigente y/o criterios de auditorías evidenciados Decreto 1069 del 26/05/2015, Decreto 181 del 02/10/2015, Decreto 1167 del 19/07/2016,
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/01/2006
Descargas: 64
Visualizaciones: 5
Descripción
Informe de la revisión, actualización e implementación de los controles definidos para la mitigación y/o administración de los riesgos.
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
23/01/2006
Descargas: 36
Visualizaciones: 7
Descripción
Confrontar los resultados de la administración de las acreencias a favor de la entidad contra lo establecido el marco normativo vigente y/o criterios de auditoría evidenciados.
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
22/01/2006
Descargas: 33
Visualizaciones: 0
Descripción
Ley 909 de 2004Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015Circular 1000-001 del 2007 DAFPGuía Metodológica para la Elaboración de los Acuerdos de Gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública. 2017MECI 2014
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
16/01/2006
Descargas: 34
Visualizaciones: 1
0.29 MB
Descripción
Llevar a cabo la Auditoría Independiente de Control Interno de los Planes de Mejoramiento establecidos con el fin de determinar si los mismos, satisfacen las disposiciones señaladas en el marco normativo y/o criterios de auditoría.
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
07/01/2006
Descargas: 36
Visualizaciones: 3
Descripción
Efectuar el seguimiento a la admón respecto al “avance en la formulación e implementación del PIGA” y “cero papel”, en el Art 68 de la Ley 99 de 1993 y Directiva Pres 04 del 03/04/2012.
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/01/2005
Descargas: 56
Visualizaciones: 7
1.88 MB
Descripción
Ley 1474 de julio 12 de 2011, Decreto 2641 de 2012, Decreto 124 de enero 26 de 2016, Estrategias construcción Plan Ant Aten al Ciud – Ver 2. Sec pTrans Pres Rep, Circular CGA N° 2017700000003 13/01/2017, Circular CGA N° 2017700000004 30/01/2017
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
08/01/2005
Descargas: 28
Visualizaciones: 4
Descripción
Constitución Política, Artículos 23 y 74.Ley 1474 de 2011, Artículo 76 Estatuto Anticorrupción.Ley 962 de 2005, Artículo 6, Inciso 3.Ley 1755 de 2015.
Categoría
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
08/01/2005
Descargas: 32
Visualizaciones: 6
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